Efisiensi Yang Telah Dicapai
Efisiensi anggaran yang dicapai RSJD dr. RM. Soedjarwadi sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dari seluruh total pagu anggaran sebesar : 8.955.346.710 rupiah / 6,28% ( total pagu anggaran 142.609.633.000 rupiah dan realisasi sebesar 133.654.286.290 rupiah atau 93,72%), dengan rincian sebagai berikut :
Program Pemenuhan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan sebesar 29.234.777.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 28.190.114.528 rupiah atau 96,43% dengan efisiensi anggaran sebesar 1.044.662.472 rupiah atau 3,57%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran DBHCHT sebesar 29.234.777.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 28.190.114.528 rupiah atau 96,43% dengan efisiensi anggaran sebesar 1.044.662.472 rupiah atau 3,57%
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran DBHCHT sebesar 19.734.777.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 18.717.219.231 rupiah atau 94,84% dengan efisiensi anggaran sebesar 1.017.557.769 rupiah atau 5,16%
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan pagu anggaran DBHCHT sebesar1.000.000.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 973.589.999 rupiah atau 97,36% dengan efisiensi anggaran sebesar 26.410.001 rupiah atau 2,64%
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan pagu anggaran DBHCHT sebesar8.500.000.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 8.499.305.298 rupiah atau99,99% dengan efisiensi anggaran sebesar 694.702 rupiah atau 0,01%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 245.564.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 245.564.000 rupiah atau 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar65.888.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 65.888.000 rupiah atau 100%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 113.063.404.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 105.152.725.762 rupiah atau 93% dengan efisiensi anggaran sebesar 7.910.678.238 rupiah atau 7%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran PADsebesar 50.789.718.000 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 48.999.927.903 rupiah atau 96,48% dengan efisiensi anggaran sebesar 1.789.790.097 rupiah atau 3,52%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran 50.789.718.000 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 48.999.927.903 rupiah atau 96,48% dengan efisiensi anggaran sebesar 1.789.790.097 rupiah atau 3,52%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 62.273.686.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 56.152.797.859 rupiah atau 90,17% dengan efisiensi anggaran sebesar 6.120.888.141 rupiah atau 9,83%
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUDsebesar 62.273.686.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 56.152.797.859 rupiah atau 90,17% dengan efisiensi anggaran sebesar 6.120.888.141 rupiah atau 9,83%